當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,月末結(jié)賬需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?月末應(yīng)付職工薪酬有余額是正常吧



是的,是這么做的,正常的,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤就行。
2024 01/12 15:47

84784957 

2024 01/12 15:50
好的,謝謝,第一次操作

郭老師 

2024 01/12 15:51
不用客氣,工作愉快。
