問題已解決
老師,對公收到別的公司給我打的退還押金的會計分錄怎么做



借:銀行存款
貸:其他應(yīng)收款
2024 01/12 21:13

84785040 

2024 01/12 21:17
那余額有掛一筆其他應(yīng)收款-押金,要怎樣才能沖平

84785040 

2024 01/12 21:19
押金也不開票,也不申報收入,要直接掛到哪個科目做平

劉艷紅老師 

2024 01/12 21:19
前面付了,要計入其他應(yīng)收款,收到再沖掉就可以了

84785040 

2024 01/12 21:20
前面他私轉(zhuǎn)的

劉艷紅老師 

2024 01/12 21:26
前面你是怎么做賬的了
