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你好,老師,現(xiàn)在用自然人扣繳端填寫個體戶年度匯繳申報,彌補以前年度虧損這個地方填不填,怎么填,是根據(jù)去年的利潤表填?



您好,這個的話是根據(jù)利潤的這個
2024 01/13 09:54

84785026 

2024 01/13 09:59
我看資產(chǎn)負債表23年年初余額未分配利潤是-401104.88,是根據(jù)這個填寫嗎?

小鎖老師 

2024 01/13 09:59
對的,是根據(jù)這個虧損的填

84785026 

2024 01/13 10:05
謝謝老師,這個虧損是5年內(nèi)彌補吧,我23年5月接的賬,那這個5年的時點是怎么計算的?

小鎖老師 

2024 01/13 10:06
是從你最開始虧損的那一年開始計算的這個累計

84785026 

2024 01/13 10:17
我手里的資料最早是從21年的資產(chǎn)負債表數(shù)據(jù)未分配利潤是負的,我怎么判斷有沒有超過5年?

小鎖老師 

2024 01/13 10:31
你有沒有他的申報表申報表上可以看出來

84785026 

2024 01/13 10:38
我看到老板娘之前給記賬公司記賬費用是從是從18年就記賬了,到21年未分配利潤都有-31多了,到23年是不是整5年這樣算,年度匯繳申報還可以彌補?

小鎖老師 

2024 01/13 10:39
對的,這樣的話是不能超過五年的最后

小鎖老師 

2024 01/13 10:39
不過他這個是屬于一個年度計算一次的

84785026 

2024 01/13 10:41
那我這個年度匯算能不能填這個彌補不虧損?一個年度計算一次是什么意思

小鎖老師 

2024 01/13 10:42
能,這個年度的話,這個還可以
