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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,11月份憑證剛錄完,接下來該做什么了吖



這個(gè)的話直接結(jié)轉(zhuǎn)損益和這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)利潤就行
2024 01/13 15:09

84785011 

2024 01/13 17:48
好的,謝謝老師,我還結(jié)算過,現(xiàn)在看下

84785011 

2024 01/13 17:50
10月也只錄了憑證

84785011 

2024 01/13 17:58
老師可以把12月憑證錄完一起結(jié)帳嗎

84785011 

2024 01/13 18:13
老師10月份的帳,直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后出來一張結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益憑證,按保存建就可以了嗎?

小鎖老師 

2024 01/13 19:08
對(duì)的,這樣處理后,12月一起做賬,10月直接結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以

84785011 

2024 01/13 19:36
老師10月結(jié)帳忘了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)遇到問題

84785011 

2024 01/13 19:37
收到55000元,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)要把稅金減掉對(duì)嗎,

84785011 

2024 01/13 19:39
如果是減掉的話,那10月份收到工程款55000元,開票24多,那減掉那個(gè)稅金呢

84785011 

2024 01/13 20:06
老師是用實(shí)際收到的工程款55000元除以1+0.01再乘以0.85嗎

小鎖老師 

2024 01/13 21:10
嗯對(duì),這個(gè)理解的什么錯(cuò)的,就是這樣計(jì)算
