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問題已解決

老師,因為年底增值稅有留底,報表出現應交增值稅負數是正常的吧

84784989| 提問時間:2024 01/13 15:23
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 是的,這個是正常的
2024 01/13 15:25
84784989
2024 01/13 15:30
我們有增值稅加計扣除5%,加計扣除的5%做了,借:應交稅費_增值稅加計扣除,貸:營業(yè)外收入。這么做的同時,本月在轉出未交增值稅時的金額是不是要寫未扣除5%之前的本月實際應交增值稅金額呢?
王超老師
2024 01/13 15:31
? 你這個是第二個問題嗎
84784989
2024 01/13 15:35
是的,加計扣除部分做了營業(yè)收入呀,對應的科目從哪平賬呢
84784989
2024 01/13 15:39
哦,明白了,加計扣除部分計營業(yè)外收入的同時。應交增值稅在借方,相當于進項稅多了!對吧
王超老師
2024 01/13 15:40
是的,你的理解是正確的
描述你的問題,直接向老師提問
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