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實(shí)務(wù)
問題已解決
供貨商給的銷售返利怎么做賬 已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表給對(duì)方 款打入對(duì)公戶



同學(xué)您好,借:銀行存款/應(yīng)付賬款,貸:庫存商品(主營業(yè)務(wù)成本)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2024 01/13 19:07

84784991 

2024 01/13 19:08
我們是銷售方

易 老師 

2024 01/13 19:08
同學(xué)您好,您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

84784991 

2024 01/13 19:12
你沒看懂我的問題 我們公司是客戶 然后跟供貨商進(jìn)了一批貨 供貨商給我們銷售返利 給對(duì)方開了紅字發(fā)票信息表

易 老師 

2024 01/13 19:19
同學(xué)您好,客戶就是采購方不是銷售方,按第一組分錄

84784991 

2024 01/13 19:36
那我是用主營業(yè)務(wù)成本還是庫存商品

易 老師 

2024 01/13 19:41
同學(xué)您好,已實(shí)現(xiàn)銷售的用成本,沒有還在庫用庫存商品
