當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
結(jié)賬時(shí)發(fā)現(xiàn)上年度有個(gè)科目寫錯(cuò)了,把管理費(fèi)用寫成了應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在怎么調(diào)整一下,老師。



您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的
2024 01/14 09:27

84784976 

2024 01/14 09:31
借應(yīng)付職工應(yīng)酬1937.52
其他應(yīng)收款609.3
貸銀行存款

84784976 

2024 01/14 09:32
本來(lái)應(yīng)付職工應(yīng)酬應(yīng)該下管理費(fèi)用的,

bamboo老師 

2024 01/14 09:51
金額不大 可以直接寫分錄調(diào)整
借:管理費(fèi)用?1937.52
借:應(yīng)付職工應(yīng)酬 -1937.52

84784976 

2024 01/14 09:52
不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整是么

bamboo老師 

2024 01/14 09:52
金額不大?不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整
