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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問23年發(fā)生的費(fèi)用,有合同,未付款,未開票,發(fā)票預(yù)計(jì)在24年1月開具,23年底可以入賬嗎?可以在23年稅前扣除嗎?分錄如何做,謝謝



您好,這個的話是23年暫估入賬的,24年5月之前取得發(fā)票,就可以扣除
2024 01/14 14:26

84785018 

2024 01/14 14:28
請問費(fèi)用也可以暫估嗎?

84785018 

2024 01/14 14:28
服務(wù)費(fèi),會務(wù)費(fèi)等管理費(fèi)用

小鎖老師 

2024 01/14 14:29
嗯對,是可以的,你只要12月之前支付

84785018 

2024 01/14 14:29
發(fā)票下一年取得,發(fā)票放到23年12月賬里,還是把暫估憑證沖掉,再重新做費(fèi)用分錄呢

小鎖老師 

2024 01/14 14:30
最好是沖掉重新做

84785018 

2024 01/14 14:32
12月前如果沒支付,沒開票,可以暫估費(fèi)用嗎

小鎖老師 

2024 01/14 14:33
這樣的話就不能了

84785018 

2024 01/14 14:36
那如果會務(wù)費(fèi)12月現(xiàn)金支付了,發(fā)票沒到,應(yīng)該怎么做分錄,24年初取得發(fā)票如何做分錄?謝謝

小鎖老師 

2024 01/14 14:37
借 管理費(fèi)用 貸 庫存現(xiàn)金,然后24年紅沖

84785018 

2024 01/14 14:39
好的,謝謝

小鎖老師 

2024 01/14 14:40
不客氣的祝您開心
