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問題已解決

老師你好我們公司又欠以前年度的稅費,然后有進(jìn)項1萬,報增值稅就直接給我們進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出了,這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄怎么做啊

84785005| 提問時間:2024 01/14 18:54
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2024 01/14 18:55
84785005
2024 01/14 18:58
我們公司以前被查了,要補稅和罰款,我也不知道是扣的哪個,借方寫那個比較合適
冉老師
2024 01/14 19:00
借方用營業(yè)外支出科目
84785005
2024 01/14 19:02
好的,謝謝
冉老師
2024 01/14 19:03
不客氣,同學(xué),周末愉快
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