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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,22年社保的應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在賬上貸方還有余額,我們不欠社保,是之前做賬的問題,怎么能沖平呢,



你好!之前繳納社保通過什么科目做的呢?
2024 01/14 20:23

84785040 

2024 01/14 20:24
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,繳納時(shí),借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款

施薇薇老師 

2024 01/14 20:31
計(jì)提和繳納的會(huì)計(jì)分錄都沒錯(cuò)。如果有余額那就是計(jì)提多了。借:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付職工薪酬(負(fù)數(shù)),沖平應(yīng)付職工薪酬
