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問題已解決

老師你好,23年4季度交了2萬房租,但應(yīng)交5萬,只交了2萬,物業(yè)給開了收據(jù),錢全部交清才有發(fā)票,所以23年4季度的時候這2萬的收據(jù)能不能當(dāng)費(fèi)用減了???

84785039| 提問時間:2024 01/14 21:01
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,這個沒有發(fā)票所以不能稅前扣除
2024 01/14 21:01
84785039
2024 01/14 21:09
只是收據(jù)的話就不能在報4季度稅的時候當(dāng)做費(fèi)用或者成本減掉是嗎
東老師
2024 01/14 21:10
對,因為這個收據(jù)不是發(fā)票,所以不能稅前扣除
84785039
2024 01/14 21:11
餐飲發(fā)票可以當(dāng)做費(fèi)用減掉嗎?
東老師
2024 01/14 21:14
餐費(fèi)可以作為發(fā)票入賬抵稅的
84785039
2024 01/14 21:15
那這個房租什么時候取得發(fā)票了什么時候才能當(dāng)費(fèi)用減掉是嗎?
東老師
2024 01/14 21:17
對,是的什么時候拿到發(fā)票做賬就成
84785039
2024 01/14 21:18
餐費(fèi)是不是雖然現(xiàn)在可以抵稅,但最終匯算清繳的時候又要調(diào)增
東老師
2024 01/14 21:20
對,餐費(fèi)在招待費(fèi)的范圍內(nèi)稅前扣除
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