問(wèn)題已解決
老師,12月有張普票納稅識(shí)別碼錯(cuò)了,且已做賬了,能不能讓對(duì)重開(kāi)后付到后面。



你好,需要讓對(duì)方重開(kāi)正確稅號(hào)的發(fā)票
但是正確發(fā)票是附在之后補(bǔ)做的分錄后面作為附件
2024 01/15 11:09

84784980 

2024 01/15 11:12
還有補(bǔ)做分錄,那如何補(bǔ)做分錄呢?

鄒老師 

2024 01/15 11:13
你好,把之前的無(wú)票分錄沖銷(xiāo)。然后根據(jù)正確稅號(hào)的發(fā)票做分錄
借:管理費(fèi)用等科目,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目?

84784980 

2024 01/15 11:15
但我12月的賬已結(jié),且全年的賬已結(jié),報(bào)表已報(bào),補(bǔ)做分錄后會(huì)不會(huì)影響去年的賬和報(bào)表

鄒老師 

2024 01/15 11:36
你好,12月份已經(jīng)入賬,這樣是不影響去年的賬和報(bào)表的
