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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請問下,就是我們是給酒店供貨,然后酒店推出自助餐券,指定我們都要購買,然后自助餐券從我們的貨款扣除,然后不給我們開發(fā)票,這樣我們怎么入賬



你好 你們先做收入 再做去酒店消費(fèi)的費(fèi)用哈 沖抵的 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)收賬款
2024 01/15 15:02

84784997 

2024 01/15 15:03
對(duì)方?jīng)]有給我們自助餐的發(fā)票

王璐璐老師 

2024 01/15 15:04
建議是都要開發(fā)票的哈? 不開發(fā)票實(shí)務(wù)中也有? 你們可以自己協(xié)商一下

王璐璐老師 

2024 01/15 15:06
加油? 問題結(jié)束后記得給我好評(píng)哦

84784997 

2024 01/15 15:06
那不開發(fā)票,那這我怎么處理

王璐璐老師 

2024 01/15 15:09
也只能沖了? 要對(duì)方寫個(gè)收據(jù)? 簽字什么的? 匯算調(diào)增一下哈? 要不就要一直掛賬了

84784997 

2024 01/15 15:12
對(duì)方給我一張扣款函,這樣可以入賬嗎

王璐璐老師 

2024 01/15 15:17
可以的哈? 實(shí)務(wù)很多這么做的

84784997 

2024 01/15 15:21
那按這個(gè)入賬,是不是年底匯算時(shí)就得調(diào)增

王璐璐老師 

2024 01/15 15:23
一般是需要的哈 同學(xué)

王璐璐老師 

2024 01/15 16:32
加油? 主動(dòng)結(jié)束問題記得給我一個(gè)五星好評(píng)哦
