當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好!暫估入賬的原材料現(xiàn)在只收到供應(yīng)商開(kāi)的部分發(fā)票,(且收到材料時(shí)已經(jīng)付了貨款)請(qǐng)問(wèn)如何做憑證,謝謝!



你好,正在努力為你解答中,稍后回復(fù)。
2024 01/15 15:46

姜再斌 老師 

2024 01/15 15:56
你好,同學(xué)。
問(wèn)一下,當(dāng)時(shí)暫做的時(shí)候,你是怎么做的賬。

84785012 

2024 01/15 17:58
借:原材料貸:庫(kù)存現(xiàn)金

84785012 

2024 01/15 17:58
因?yàn)楫?dāng)時(shí)說(shuō)好的給現(xiàn)金

姜再斌 老師 

2024 01/15 19:07
現(xiàn)金全部支付了唄

姜再斌 老師 

2024 01/15 19:36
收到部分發(fā)票
沖減
借:原材料

姜再斌 老師 

2024 01/15 19:38
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 負(fù)數(shù)
再按收到的發(fā)票
借:原材料
貸:庫(kù)存現(xiàn)金

姜再斌 老師 

2024 01/15 19:39
你按照原來(lái)那個(gè)暫估,你只能是沖沖部分,然后再做正部分,就相當(dāng)于一正一負(fù),你就相當(dāng)于沒(méi)有做。

姜再斌 老師 

2024 01/15 19:39
這是一種方法,或者說(shuō)你收到的發(fā)票,你就不用做賬了,你就放到哪呢,你原來(lái)那個(gè)暫估憑證后面也可以啊,因?yàn)槟闫鋵?shí)你那個(gè)長(zhǎng)估不叫長(zhǎng)估,因?yàn)闈q估呢是什么呢?材料來(lái)了錢(qián)沒(méi)付,你都錢(qián)都付了,就相當(dāng)于沒(méi)收到發(fā)票,所以說(shuō)什么時(shí)候來(lái)發(fā)票,你把發(fā)票直接別在那個(gè)憑證后面就可以了,只要你發(fā)票在今年所得稅匯算清繳之前收到就可以。

84785012 

2024 01/15 19:41
老師!貸方又怎么寫(xiě)呢

姜再斌 老師 

2024 01/15 20:10
你好,
原來(lái)暫估:
借:原材料
貸:庫(kù)存現(xiàn)金
現(xiàn)在收到部分發(fā)票
借:原材料? ? 負(fù)數(shù)金額
貸:庫(kù)存現(xiàn)金? 負(fù)數(shù)金額
同時(shí),再按收到的發(fā)票
借:原材料? ? 正數(shù)金額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 正數(shù)金額
貸:庫(kù)存現(xiàn)金? 正數(shù)金額
