問題已解決
我現(xiàn)在申報增值稅,比如有2萬開票收入,申報98萬無票收入,我現(xiàn)在填報顯示不能大于2萬



你好,導(dǎo)入申報的吧,這個是不能大于開發(fā)票金額
2024 01/15 22:37

王璐璐老師 

2024 01/15 22:37
你你是一般納稅人還是小規(guī)模的呀

84785020 

2024 01/15 22:38
小規(guī)模,對

84785020 

2024 01/15 22:38
老是申報不過

王璐璐老師 

2024 01/15 22:40
你這個是超過了免稅金額的

王璐璐老師 

2024 01/15 22:40
你申報界面給我看一下

王璐璐老師 

2024 01/15 22:41
小規(guī)模納稅人無票收入報稅時應(yīng)該填寫在(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)一欄里,或者免稅銷售額第9欄及下面的三個相關(guān)欄內(nèi).

84785020 

2024 01/15 22:42
強制申報了,會不會有什么影響

王璐璐老師 

2024 01/15 22:43
沒什么關(guān)系羅,最多就是以后看到寫到地方了叫你去改報表兒子

王璐璐老師 

2024 01/15 23:08
加油,問題結(jié)束后記得給我一個好評哦
