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問題已解決

老師,我發(fā)現(xiàn)我們從去年報增值稅,把應該報在免抵退上的金額填在了免稅上面,現(xiàn)在應該怎么改正

84785017| 提問時間:2024 01/17 10:49
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,可以更正申報的
2024 01/17 10:49
84785017
2024 01/17 10:50
怎么更正申報?,是下個月把免稅的金額紅字,然后都填到免抵退上?
文文老師
2024 01/17 10:51
找到去年的增值稅申報表,看旁邊是否有更正申報選項,若有,可直接電子稅務局申報,若沒有,要大廳更正申報
84785017
2024 01/17 10:52
不能,上面寫著出口企業(yè)不能更正,然后稅務局說大廳也不能
文文老師
2024 01/17 10:56
如果大廳都解決不了,那就真的很難解決了。找過稅管員嗎
84785017
2024 01/17 10:58
還沒找過,這個問題大嗎,一年多了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)
84785017
2024 01/17 11:01
錯了八個月的增值稅申報
文文老師
2024 01/17 11:01
問題不大,又不是故意造成的
84785017
2024 01/17 11:14
好的,老師,那不是涉及到出口退稅嗎,那報在免稅上會不會涉及多退
文文老師
2024 01/17 11:23
會涉及到多退。所以才需要更正申報,補稅
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