問題已解決
老師,像我付了款對方不開票了,這個原本是付貨款的,我要怎么記賬。入庫存商品嗎



同學您好,如果已付款但對方未開票,無法取得增值稅專用發(fā)票,則不能抵扣進項稅額。如果已付款,可以暫估入庫,按照暫估價格入賬。當取得發(fā)票后,沖減暫估,然后按照實際價格重新記賬。但需要確保暫估價格與實際價格差異不大,否則會出現(xiàn)較大的調(diào)整分錄。
2024 01/17 20:12

84785040 

2024 01/17 20:13
對方不開票了,我是買了成品油,怎么記賬比較好

易 老師 

2024 01/17 20:22
同學您好,同學您好,這個是什么用途呢

84785040 

2024 01/17 20:24
就是我找供應商買了油,對公轉(zhuǎn)了1024,對方不開票了。我是做成品油的

易 老師 

2024 01/17 20:26
同學您好,
沒有發(fā)票,可以付款清單收據(jù)正常做賬,影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增

84785040 

2024 01/17 20:27
這個我知道。那我是直接記庫存商品是嗎

易 老師 

2024 01/17 20:30
同學您好,學員您好,是的,對的

84785040 

2024 01/17 20:32
那我記庫存商品就有這個余額1024了,那我余額又要怎么消掉

易 老師 

2024 01/17 20:36
同學您好,轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品,但沒有發(fā)票,匯算清繳要做調(diào)整

84785040 

2024 01/17 20:54
我一直都沒收入,也可以直接給它做到主營業(yè)務成本里嗎。這樣賬面不就倒掛了。

易 老師 

2024 01/17 21:09
你說的這種也可以的。
