問題已解決
你好老師,請(qǐng)問之前會(huì)計(jì)一直以來攤銷無形資產(chǎn)都是借:管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷,貸無形資產(chǎn),現(xiàn)在我要沖回以前多計(jì)提的攤銷,請(qǐng)問這要怎么做賬呢



你好 借:無形資產(chǎn) 貸:管理費(fèi)用-攤銷
2024 01/18 09:49

84784956 

2024 01/18 09:51
老師,以前年度的也這樣做賬是不

王璐璐老師 

2024 01/18 09:54
借:無形資產(chǎn)? 貸:以前年度 借:以前年度? 貸:利潤(rùn)分配

王璐璐老師 

2024 01/18 09:54
借:無形資產(chǎn)? 貸:以前年度 借:以前年度? 貸:利潤(rùn)分配

84784956 

2024 01/18 09:56
后續(xù)如果我要再接著計(jì)提,是貸方繼續(xù)入無形資產(chǎn)呢還是累計(jì)攤銷呢?

王璐璐老師 

2024 01/18 09:58
貸方繼續(xù)入無形資產(chǎn)的哈

王璐璐老師 

2024 01/18 11:03
加油? 問題結(jié)束后等你的好評(píng)哦
