問(wèn)題已解決
想問(wèn)一下,公司計(jì)提了管理費(fèi)用職工薪酬,一整年都計(jì)提了,現(xiàn)在不打算發(fā)放了,怎么調(diào)賬呢,我做了紅字憑證,借管理費(fèi)用-職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬,但是現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整呢



廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,不會(huì)是負(fù)啊,以前計(jì)提了,貸應(yīng)付職工薪酬 有余額,現(xiàn)在紅沖了,正好做平
2024 01/18 10:27

84785004 

2024 01/18 10:31
正常是借管理費(fèi)用職工薪酬,貸應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在直接做的紅字

84785004 

2024 01/18 10:31
現(xiàn)在紅沖了,管理費(fèi)用是平的

84785004 

2024 01/18 10:32
應(yīng)付職工薪酬貸方是負(fù)數(shù)

廖君老師 

2024 01/18 10:32
您好,是的,您看下面平了
正常是借管理費(fèi)用職工薪酬(正),貸應(yīng)付職工薪酬(正)
紅沖是借管理費(fèi)用職工薪酬(負(fù)),貸應(yīng)付職工薪酬(負(fù))
