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某生產(chǎn)廠家系增值稅一般納稅人,2023年5月以“買二贈一”方式銷售貨物。本期銷售A商品50臺,每臺售價(含稅)58500元,同時贈送B商品25件(B商品不含稅單價為1500元/件)。該生產(chǎn)廠家此項業(yè)務(wù)應(yīng)申報的銷項稅額為(?。┰?。

84784957| 提問時間:2024 01/18 12:31
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朱飛飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學(xué),你好,這個題應(yīng)該選擇C,以“買二贈一”方式銷售貨物,所贈送的貨物要視同銷售,計算增值稅。此項業(yè)務(wù)應(yīng)申報的銷項稅額=58500÷(1+13%)×50×13%+25×1500×13%=336504.43+4875=341379.43(元)
2024 01/18 12:31
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