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問題已解決

2023年的開票中……有退費的……比如,開票10000,當(dāng)時在2023年已經(jīng)申報收入……在2024年1月時核對后,這筆開票數(shù)退回去了3000,其實最終是7000,那這個怎么處理?在2024年1月開紅字發(fā)票3000沖嗎?

84785003| 提問時間:2024 01/18 21:31
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,如果2023年已經(jīng)申報了10000元的收入,但2024年1月發(fā)現(xiàn)有3000元的開票需要退回,那么需要在2024年1月開具紅字發(fā)票,以沖減之前已確認(rèn)的3000元收入。同時,還需要在申報表中相應(yīng)地調(diào)整已申報的收入,以確保稅務(wù)處理的正確性。
2024 01/18 21:35
84785003
2024 01/18 21:37
跨年了,比如在2024年1月開紅票,那您說的調(diào)整的是哪個申報表?
易 老師
2024 01/18 21:38
同學(xué)您好,調(diào)上年度的申報表
84785003
2024 01/18 21:39
那開在1月不是應(yīng)該沖減1月的開票收入嗎?
易 老師
2024 01/18 21:41
同學(xué)您好,你是說增值稅嗎開在1月沖減1月的系統(tǒng)是這樣的,不影響,所得稅才分以前年度
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