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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上月底我們?cè)牧媳P點(diǎn),盤盈了一部分!然后要拿這部分盤盈的原材料,去抵賬,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?



借原材料
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益,
借待處理財(cái)產(chǎn)損益,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2024 01/20 10:17

84785002 

2024 01/20 10:22
抵賬的時(shí)候,做借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎

郭老師 

2024 01/20 10:22
你好,借應(yīng)付賬款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),
借其他業(yè)務(wù)成本,貸原材料

84785002 

2024 01/20 10:26
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 01/20 10:26
不要客氣,周末愉快
