問題已解決
高新企業(yè)申報(bào)季度所得稅前兩個(gè)季度沒有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,在第三季度申報(bào)已扣除了研發(fā)費(fèi)用加計(jì),現(xiàn)在為什么稅局的說前三季度沒有沒有研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除



你好,你們是系統(tǒng)預(yù)警了嗎
2024 01/20 16:46

王璐璐老師 

2024 01/20 16:48
估計(jì)是你們研發(fā)費(fèi)用不是那個(gè)季度都均勻申報(bào)的

84785035 

2024 01/20 16:51
應(yīng)該是的

84785035 

2024 01/20 16:53
2023年前三季高新技術(shù)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除應(yīng)享未享清單(累計(jì)預(yù)繳額不足抵扣減免稅)

84785035 

2024 01/20 16:53
這是什么意思

王璐璐老師 

2024 01/20 17:19
你好,你這個(gè)加計(jì)扣除申報(bào)金額跟實(shí)際不一致,應(yīng)該是監(jiān)測(cè)到了
