問題已解決
老師,12月預提的費用裝訂憑證的時候發(fā)現(xiàn)漏記了一筆,1做做賬的時候,需要捅過以前年度損益來調整嗎?匯算清繳的時候調減就行?



你好對的
是這么做的
2024 01/23 12:29

84785019 

2024 01/23 12:33
摘要如何寫呢?

郭老師 

2024 01/23 12:34
補做某某月份某某費用

84785019 

2024 01/23 12:39
那發(fā)票附在上月了,補做費用的時候可以沒有附件不?

郭老師 

2024 01/23 12:39
可以可以可以可以可以。

84785019 

2024 01/23 12:52
好的,企業(yè)所得稅如果過了申報期還能更正申報嗎?更正申報會引起稅務的關注嗎?

郭老師 

2024 01/23 12:53
可以的啊,你從錯誤的改成正確的沒有問題啊,如果你不修改才有問題。

84785019 

2024 01/23 13:25
好的,謝謝老師哈!漏記的這種情況是不是也可以通過反結賬進行修改,這個比用以前年度損益調整要合適點,用了以前年度損益調整,那利潤分配如何做賬務處理呢?

郭老師 

2024 01/23 13:25
反結賬修改的話,你之前的申報表需要修改。

84785019 

2024 01/23 13:26
好的,謝謝老師哈!

郭老師 

2024 01/23 13:27
不用客氣,工作愉快。
