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問(wèn)題已解決

老師,我們有幾筆款打到公戶了,沒(méi)給人家開(kāi)票,會(huì)計(jì)把這個(gè)分錄做成借銀行存款10萬(wàn)貸應(yīng)收賬款貸方10萬(wàn)了,現(xiàn)在應(yīng)收上這幾筆都是負(fù)的,該怎么做?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/23 18:36
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84785030
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
都是前面的錢了,可以把這個(gè)分錄給紅沖,然后做到預(yù)收里嗎?
2024 01/23 18:40
84785030
2024 01/23 18:47
要是一直不開(kāi)票,可以一直掛在預(yù)收上嗎?
84785030
2024 01/23 19:05
那我們可以一直在應(yīng)收上掛著負(fù)數(shù)嗎?
84785030
2024 01/23 19:19
我自己把應(yīng)收調(diào)整到預(yù)收是嗎?
易 老師
2024 01/23 18:38
對(duì)于已經(jīng)記錄的會(huì)計(jì)分錄,如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,應(yīng)及時(shí)調(diào)整。可以將原本的“借銀行存款 10萬(wàn),貸應(yīng)收賬款 10萬(wàn)”分錄更正為實(shí)際的開(kāi)票處理。如果未開(kāi)票,可以先將這筆款項(xiàng)做退款處理,然后再重新正確記賬。如果涉及的金額較大或影響較廣,建議咨詢專業(yè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行指導(dǎo)。
易 老師
2024 01/23 18:41
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題
易 老師
2024 01/23 18:50
同學(xué)您好,如果一直不開(kāi)票,不可以一直掛在預(yù)收上。根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,開(kāi)票是銷售收入的確認(rèn)條件之一,如果不開(kāi)具發(fā)票,則不能確認(rèn)銷售收入的實(shí)現(xiàn),因此掛在預(yù)收上不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。此外,長(zhǎng)期掛賬的預(yù)收款項(xiàng)可能引起稅務(wù)部門的關(guān)注,導(dǎo)致企業(yè)面臨稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。因此,應(yīng)該及時(shí)確認(rèn)銷售收入并開(kāi)具發(fā)票,確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
易 老師
2024 01/23 19:07
放著就行,報(bào)表需要重分類重分到預(yù)收類。就是在表格里面,直接調(diào)報(bào)表項(xiàng)目
易 老師
2024 01/23 19:21
學(xué)員您好,是的,對(duì)的
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