問題已解決
有一些費用票沒開票二十來萬。忘記做暫估了,現(xiàn)在開票了,匯算清繳應該怎么處理



同學您好,對于未開票的費用,如果在匯算清繳前已經(jīng)取得發(fā)票,則應該將該費用調(diào)整為已支付或已預提。在賬務處理上,可以通過紅字沖銷或者補充記賬的方式進行調(diào)整
2024 01/23 19:12

84785032 

2024 01/23 19:14
補充記賬怎么做比如收到差旅費10萬

易 老師 

2024 01/23 19:15
以前年度的還是當年

84785032 

2024 01/23 19:22
就是2023年的

易 老師 

2024 01/23 19:28
借:以前年度損益調(diào)整- X 科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用

84785032 

2024 01/23 19:28
好的謝謝

易 老師 

2024 01/23 19:40
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。

84785032 

2024 01/23 19:51
你好,員工簽訂合同。不交社保。機票費可以稅前扣除嗎

易 老師 

2024 01/23 19:53
你好,可以的, 沒問題

84785032 

2024 01/23 19:53
好的謝謝

易 老師 

2024 01/23 19:53
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。
