問題已解決
5月預(yù)提電費 6月繳納電費 10月收到發(fā)票 請問5 6 10月的賬應(yīng)該分別怎么做呢



五月份計提,借管理費用電費 貸其他應(yīng)付款
六月付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
10月拿到發(fā)票,借管理費用電費 借管理費用電費負數(shù)
2024 01/24 08:27

84784984 

2024 01/24 09:14
老師 計提和繳納理解 收到發(fā)票不理解怎么做賬

東老師 

2024 01/24 09:16
收到發(fā)票就等于其實是做個一正一負沒有影響當(dāng)期損益的意思

84784984 

2024 01/24 09:20
也就是說管理費用其實還是影響5月的損益唄 沒有影響10月的

東老師 

2024 01/24 09:20
是沒錯的,就是這個意思

84784984 

2024 01/24 09:25
老師 但是假如我的計提數(shù)和繳納數(shù)不一致 那多的少的費用是不是還會影響10?的損益

東老師 

2024 01/24 09:27
如果說你不一樣的話,那還是會有影響的,所以你一般要暫估準確合適

84784984 

2024 01/24 09:28
老師 假如會影響到10月的損益 會計上允許嗎?

東老師 

2024 01/24 09:29
沒有問題,這個也是允許的

84784984 

2024 01/24 09:36
老師 收到發(fā)票入賬 是不是我們?yōu)榈木褪悄莻€增值稅 入賬?

東老師 

2024 01/24 09:36
你作為費用拿到發(fā)票以后才可以稅前扣除的意思
