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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師別的單位欠我們房費(fèi),我們欠他垃圾費(fèi),互抵了,如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝



你們是賓館還是什么呢
2024 01/24 12:12

84785039 

2024 01/24 12:19
對(duì),老師,我們是賓館

樸老師 

2024 01/24 12:19
這兩個(gè)分錄都做了嗎
借應(yīng)收
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)收賬款
這樣

84785039 

2024 01/24 12:22
沒做,之前也沒提~

樸老師 

2024 01/24 12:27
那你這樣做就可以了

84785039 

2024 01/24 12:31
老師,收入那步做了~但不是應(yīng)收

樸老師 

2024 01/24 12:37
那你做的是什么科目呢

84785039 

2024 01/24 12:37
之前就是一起進(jìn)的收入,但是沒做應(yīng)收賬款

樸老師 

2024 01/24 12:40
那你借方咋做的科目呢

84785039 

2024 01/24 12:44
之前沒做這個(gè),也沒提~但是收入是都申報(bào)了

樸老師 

2024 01/24 12:45
沒做賬是沒法做紅沖分錄的
