問題已解決
老師,我們是商貿公司,有批飲料已經(jīng)過期了,怎么銷賬上的庫存商品



同學你好
這個拍照留存
然后做待處理財產損溢
2024 01/25 10:54

84784949 

2024 01/25 11:01
借待處理財產損溢,貸:庫存商品嗎?

樸老師 

2024 01/25 11:06
對的
分錄是這樣做的

84784949 

2024 01/25 11:51
我們付的貨款,對方未給我們開發(fā)票,這個應付賬款借方余額怎么處理。金額有點大

樸老師 

2024 01/25 11:54
同學你好
這個沒有發(fā)票要調增

84784949 

2024 01/25 11:59
調增什么,我們給他付的貨款,他沒給我們開票

樸老師 

2024 01/25 12:00
因為沒有發(fā)票所以要調增
來發(fā)票了就不用調增

84784949 

2024 01/25 12:33
沒明白,調增哪一項。

樸老師 

2024 01/25 12:35
應付賬款如果后期可以開發(fā)票來那你就不用調增

84784949 

2024 01/25 12:40
我貨款已經(jīng)支付出去了,貨也收到了,他沒給開票來,不可能還讓我調一筆應付款項吧,我實際不差任何貨款了

樸老師 

2024 01/25 12:42
看來你是沒有碰見過往來科目調增
往來科目超出三年沒有發(fā)票的話就要調增哦

84784949 

2024 01/25 12:47
報表上調還是賬上面調,麻煩老師說清楚一點

樸老師 

2024 01/25 12:48
你后期可以收到發(fā)票現(xiàn)在就不用調整的
先掛往來科目就可以

樸老師 

2024 01/25 12:49
如果超出三年收不到發(fā)票那你就做分錄
借營業(yè)外支出
貸應付賬款
然后匯算清繳調增

84784949 

2024 01/26 09:48
那現(xiàn)在應付賬款在借方余額,在報表上體現(xiàn)負數(shù),我是就等他在應付賬款負數(shù),還是放在預付賬款上

樸老師 

2024 01/26 09:51
應付賬款負數(shù)的話那資產負債表需要重分類才可以

84784949 

2024 01/26 10:13
現(xiàn)在有個麻煩事情就是我重分類了,體現(xiàn)在預付賬款上,去變更股東,拿上報表去稅務局,專管員認定我們有預付款,說明還有一部分收益,肯定要我們多交稅

樸老師 

2024 01/26 10:23
這個重分類是正常的呀,你說明了嗎
