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問題已解決

老師,我們是商貿公司,有批飲料已經(jīng)過期了,怎么銷賬上的庫存商品

84784949| 提問時間:2024 01/25 10:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個拍照留存 然后做待處理財產損溢
2024 01/25 10:54
84784949
2024 01/25 11:01
借待處理財產損溢,貸:庫存商品嗎?
樸老師
2024 01/25 11:06
對的 分錄是這樣做的
84784949
2024 01/25 11:51
我們付的貨款,對方未給我們開發(fā)票,這個應付賬款借方余額怎么處理。金額有點大
樸老師
2024 01/25 11:54
同學你好 這個沒有發(fā)票要調增
84784949
2024 01/25 11:59
調增什么,我們給他付的貨款,他沒給我們開票
樸老師
2024 01/25 12:00
因為沒有發(fā)票所以要調增 來發(fā)票了就不用調增
84784949
2024 01/25 12:33
沒明白,調增哪一項。
樸老師
2024 01/25 12:35
應付賬款如果后期可以開發(fā)票來那你就不用調增
84784949
2024 01/25 12:40
我貨款已經(jīng)支付出去了,貨也收到了,他沒給開票來,不可能還讓我調一筆應付款項吧,我實際不差任何貨款了
樸老師
2024 01/25 12:42
看來你是沒有碰見過往來科目調增 往來科目超出三年沒有發(fā)票的話就要調增哦
84784949
2024 01/25 12:47
報表上調還是賬上面調,麻煩老師說清楚一點
樸老師
2024 01/25 12:48
你后期可以收到發(fā)票現(xiàn)在就不用調整的 先掛往來科目就可以
樸老師
2024 01/25 12:49
如果超出三年收不到發(fā)票那你就做分錄 借營業(yè)外支出 貸應付賬款 然后匯算清繳調增
84784949
2024 01/26 09:48
那現(xiàn)在應付賬款在借方余額,在報表上體現(xiàn)負數(shù),我是就等他在應付賬款負數(shù),還是放在預付賬款上
樸老師
2024 01/26 09:51
應付賬款負數(shù)的話那資產負債表需要重分類才可以
84784949
2024 01/26 10:13
現(xiàn)在有個麻煩事情就是我重分類了,體現(xiàn)在預付賬款上,去變更股東,拿上報表去稅務局,專管員認定我們有預付款,說明還有一部分收益,肯定要我們多交稅
樸老師
2024 01/26 10:23
這個重分類是正常的呀,你說明了嗎
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