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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操金馬商貿(mào)籌建期12月,當(dāng)月共計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)97434.30 月末30號(hào)業(yè)務(wù)管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),借本年利潤(rùn) 97434.30 貸管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)97434.30 這么做不是已經(jīng)虧損了嗎?為什么接著31號(hào)憑證還結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配???



您好,不管是盈利還是虧損,本年利潤(rùn)科目余額都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目的。
2018 03/25 13:23

84784950 

2018 03/25 13:40
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 97434.3
貸:本年利潤(rùn) 97434.3 這代表本年利潤(rùn)還增加了?

王雁鳴老師 

2018 03/25 13:42
您好,是的,最后的本年利潤(rùn)余額是0。

84784950 

2018 03/25 13:54
借:本年利潤(rùn) 97434.30
貸:管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)97434.30
之后
借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 97434.3
貸:本年利潤(rùn) 97434.3 等于期末余額本年利潤(rùn)為0是吧

王雁鳴老師 

2018 03/25 13:54
您好,是的。
