問題已解決
可以直接把銷項稅和進(jìn)項稅差異結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅? 比如-借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅



你好,同學(xué),是你的分錄沒有問題
2024 01/25 17:05

84784997 

2024 01/25 17:08
那是不是轉(zhuǎn)出未交增值稅上面沒體現(xiàn)?是不是其實兩種方法都可以?

venus老師 

2024 01/25 17:09
同學(xué),就你要交的增值稅,就計入未交增值稅

84784997 

2024 01/25 17:14
我知道,我意思是月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候是不是要先結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

venus老師 

2024 01/25 17:16
不用,直接結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
