問題已解決
你好,年末利潤為負還需要做賬務處理嗎?



你好!這個本年利潤也是要結(jié)轉(zhuǎn)的
2024 01/26 16:13

84784967 

2024 01/26 16:16
做到12月是嗎?怎么做?麻煩老師詳細說下

宋生老師 

2024 01/26 16:17
你好!借利潤分配-未分配利潤 貸本年利潤

84784967 

2024 01/26 16:49
做到年底,就這一步是嗎?

宋生老師 

2024 01/26 16:51
你好!是的。只是多個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

84784967 

2024 01/26 17:17
老師,借方還用負數(shù)嗎?

84784967 

2024 01/26 17:18
不用,借方就是負數(shù)表虧損
貸方本年利潤為0是吧

宋生老師 

2024 01/26 17:19
你好是的,就是這樣子。把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)為0。

84784967 

2024 01/26 17:21
明白。謝謝

宋生老師 

2024 01/26 17:21
你好,不用客氣的了。
