問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,老師,這個(gè)科目是干嘛的?


用來(lái)抵扣銷項(xiàng)稅額的
2024 01/27 16:07

84785033 

2024 01/27 16:48
老師我想問(wèn)下購(gòu)買(mǎi)的金稅盤(pán)有開(kāi)發(fā)票嗎
嘉老師 

2024 01/27 16:55
有的,和銷售方取得

84785033 

2024 01/27 17:07
這個(gè)發(fā)票抵稅嗎
嘉老師 

2024 01/27 17:07
能抵扣的,如果收到的是增值稅專用發(fā)票

84785033 

2024 01/27 17:17
正常做進(jìn)行稅抵扣嗎?
嘉老師 

2024 01/27 17:18
是的,正常進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證抵扣就行

84785033 

2024 01/27 18:55
老師,我找到那個(gè)發(fā)票了。那個(gè)發(fā)票它是20年的,而且是這個(gè)公司變更之前的名字,不是現(xiàn)在公司的名字。這個(gè)是不是已經(jīng)沒(méi)有辦法抵扣認(rèn)證了?

84785033 

2024 01/27 18:55
要是這樣子的話該怎樣平這個(gè)賬呢?
嘉老師 

2024 01/27 20:37
一樣可以認(rèn)證抵扣的,具體可以請(qǐng)教當(dāng)?shù)囟惥?/div>

84785033 

2024 01/27 20:41
那我拿著這個(gè)發(fā)票可以正常做賬嗎?做到23年的12月。名字是更改前的名字。
嘉老師 

2024 01/27 20:42
需要和當(dāng)?shù)囟悇?wù)局溝通進(jìn)行確認(rèn)


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老師,您好!請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額每月末要轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目呢?
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
收到退稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅)
分錄對(duì)嗎?
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