問題已解決
老師好,本月沒有業(yè)務(wù),開了銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,行成應(yīng)交稅費-銷項稅額,負(fù)數(shù)4700,老師本月報增值稅我們用繳稅嗎?如果不用的話,這4700在申報表上形成了退稅,還是留抵稅?



這個形成了以后帶遞減的稅,不用退稅
2024 01/29 15:55

84785014 

2024 01/29 15:57
謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 01/29 15:59
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
