問題已解決
老師,我們公司屬于設(shè)備銷售和安裝,安裝這個設(shè)備的時候需要很多配件,這個配件就是我們的庫存商品,配件目前有兩種出庫方式,第一就是我們自己用到了這個設(shè)備上,第二種就是我們直接銷售出去了。第一個種情況我知道怎么做憑證,第二種情況,我們銷售出去了,需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,我能不能在月底的時候直接按照售價結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:借:主營業(yè)務(wù)成本(本期銷售金額) 貸:庫存商品(本期銷售金額)



同學(xué)你好,直接銷售配件的話,結(jié)轉(zhuǎn)成本要用庫存成本價,不用銷售金額
2024 01/29 16:36

84785031 

2024 01/29 16:38
借:主營業(yè)務(wù)成本(本期銷售成本)
? ? ?貸:庫存商品(本期銷售成本)是這樣對嗎?

爽爽老師 

2024 01/29 16:38
是的,同學(xué),這樣式對的

84785031 

2024 01/29 16:41
聽課的時候老師講的是在做憑證的的時候需要把商品明細(xì)也錄上,到時候好結(jié)轉(zhuǎn)成本,但那樣太麻煩了,我們商品太多了。我可以用這種方式結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧?

爽爽老師 

2024 01/29 16:45
那你們不用對庫存明細(xì)賬嗎?正常是要有明細(xì)的呀

84785031 

2024 01/29 16:50
需要對庫存明細(xì)賬的,但這個進(jìn)出的商品在做憑證的時候也需要錄入明細(xì)嗎?

爽爽老師 

2024 01/29 16:53
你不錄的話,到時候庫存怎么能對上呢

84785031 

2024 01/29 16:55
有個進(jìn)銷存系統(tǒng),采購銷售都在系統(tǒng)里面操作,然后還有一個庫管管實物,我每個月跟她盤點一下核對一下就行了。

爽爽老師 

2024 01/29 16:59
嗯嗯,那行,你保證你的庫存商品和她的系統(tǒng)余額對的上就行
