問題已解決
老師:年末應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,查不出來原因,這個該怎么平掉呢



就是這樣產(chǎn)生的
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024 01/29 17:44

84785035 

2024 01/29 17:47
這個我知道,但是下月借方:借:未交增值稅,貸:銀行存款,還是平不了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。差幾千,這個該怎么辦吧

家權(quán)老師 

2024 01/29 17:49
這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)平的,正確申報增值稅就是了
