問題已解決
完整分錄怎么做 ,稅費怎么結(jié)轉(zhuǎn)



你好 你這個開了紅字發(fā)票 沖銷的分錄是對的呀
2024 01/30 14:52

84785003 

2024 01/30 14:55
稅費不知道怎么做

84785003 

2024 01/30 14:55
因為有留底了稅額了 ,不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)了

王璐璐老師 

2024 01/30 14:56
進項多,銷項少,而且上期還有留抵稅額,這月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

84785003 

2024 01/30 14:57
是因為負數(shù)發(fā)票收入 比當期的銷項發(fā)票收入多

王璐璐老師 

2024 01/30 14:58
你好? 你這個情況在我們這里是不能自己申報納稅的 你先問問你們的稅務局這樣可以自己報稅不

84785003 

2024 01/30 15:00
這樣做是嗎

84785003 

2024 01/30 15:01
就是稅務局自動生成的報表

王璐璐老師 

2024 01/30 15:02
你好,是這么做的哈

84785003 

2024 01/30 15:03
進項轉(zhuǎn)出的分錄怎么做

王璐璐老師 

2024 01/30 15:05
已經(jīng)抵扣的進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
結(jié)轉(zhuǎn)時
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應交稅費——未交增值稅

王璐璐老師 

2024 01/30 15:27
? 加油? 等你的好評哦
