問題已解決
收到跨年紅字發(fā)票怎么做賬務(wù)處理



借:原材料/利潤分配-未分配利潤等 負數(shù)
貸:應(yīng)交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款-負數(shù)
2024 01/31 09:33

84785039 

2024 01/31 09:33
收到紅沖去年已抵扣的紅字專用發(fā)票是怎么做賬務(wù)處理

84785039 

2024 01/31 09:35
要不要做以前年度調(diào)整損益?

家權(quán)老師 

2024 01/31 09:38
你是執(zhí)行小企會計準則,直接調(diào)整利潤分配

84785039 

2024 01/31 09:40
好的,謝謝

家權(quán)老師 

2024 01/31 09:44
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

84785039 

2024 01/31 09:45
好的,再次感謝

家權(quán)老師 

2024 01/31 09:46
謝謝,禮貌用于請勿回復(fù)

84785039 

2024 01/31 09:54
再次請問下,年度企業(yè)所得稅匯算清繳時要不要做納稅調(diào)整?

家權(quán)老師 

2024 01/31 09:57
直接修改上年的報表,正常做年度匯算

84785039 

2024 01/31 09:58
謝謝老師!

家權(quán)老師 

2024 01/31 10:00
不客氣,祝你工作順利!
