問題已解決
4s店的老師好,之前的返利沒有掛賬,現(xiàn)在收到了怎么做賬務(wù)處理



你好,返利對方怎么給你開發(fā)票?
2024 01/31 11:34

84785035 

2024 01/31 11:35
老師,用的時候我們開紅字信息票

84785035 

2024 01/31 11:36
這筆錢日到了返利池,完后開紅字信息票轉(zhuǎn)到現(xiàn)金戶才能用

郭老師 

2024 01/31 11:36
借預(yù)付賬款
貸庫存商品

84785035 

2024 01/31 11:37
老師,還沒用

郭老師 

2024 01/31 11:37
就是因為沒有使用掛著預(yù)付賬款。

84785035 

2024 01/31 11:38
老師到返利池,我可不可以這么做,補計提,借,以前年度損益調(diào)整
貸,應(yīng)收賬款

84785035 

2024 01/31 11:39
開票的時候,借,預(yù)付賬款
貸,應(yīng)收賬款

郭老師 

2024 01/31 11:41
你這個以前年度損益調(diào)整是什么意思?是做了費用嗎?借管理費用,貸應(yīng)收賬款。

84785035 

2024 01/31 11:49
計提,借,主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)
借,應(yīng)收賬款
補之前的,借,以前年度損益調(diào)整負數(shù)
借,應(yīng)收賬款,可以這樣做嗎老師

郭老師 

2024 01/31 11:51
可以的,
匯算清繳調(diào)增

84785035 

2024 01/31 12:01
老師是內(nèi)賬

郭老師 

2024 01/31 12:02
可以的,可以這么做的。
