問題已解決
老師好,2023年11月份收到法人轉(zhuǎn)入公司對(duì)公帳戶15000元,12月份收到法人轉(zhuǎn)入對(duì)公帳戶9300元,然后分別付了貨款,公司是一般納稅人,我剛接觸會(huì)計(jì)不太懂,這兩筆沒做帳,現(xiàn)在怎么辦?



同學(xué)你好,補(bǔ)做一下分錄,借:銀行存款15000/9300貸:其他應(yīng)付款-法人15000/9300
2024 01/31 11:49

王曉曉老師 

2024 01/31 11:50
付款借:庫存商品貸:銀行存款

84785011 

2024 01/31 11:53
好的,謝謝老師

王曉曉老師 

2024 01/31 11:54
不客氣的,麻煩及時(shí)評(píng)價(jià)
