當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請問計(jì)提跟繳納公積金分別怎么做賬?公司跟個(gè)人各承擔(dān)一半



對于公司承擔(dān)的公積金部分,可以在“管理費(fèi)用”科目下設(shè)“公積金”子科目,并在計(jì)提時(shí)借記該科目,貸記“應(yīng)付職工薪酬”科目。在繳納時(shí),借記“應(yīng)付職工薪酬”科目,貸記“銀行存款”科目。
對于個(gè)人承擔(dān)的公積金部分,公司代扣代繳時(shí),借記“應(yīng)付職工薪酬”科目,貸記“其他應(yīng)付款”科目。在繳納時(shí),借記“其他應(yīng)付款”科目,貸記“銀行存款”科目。
2024 01/31 16:56

84784989 

2024 01/31 17:02
如果借:銷售費(fèi)用(公司承擔(dān)部分),應(yīng)付職工薪酬(個(gè)人承擔(dān)部分),貸:其他應(yīng)付款。繳納時(shí)借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這樣對嗎

易 老師 

2024 01/31 17:03
同學(xué)您好,學(xué)員您好,是的,對的

84784989 

2024 01/31 17:06
那我后續(xù)發(fā)放工資得怎么做分錄

易 老師 

2024 01/31 17:07
同學(xué)您好,借:應(yīng)付職工薪酬**貸:銀存,其他應(yīng)付款,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅

84784989 

2024 01/31 17:09
老師,你看這樣對不對

易 老師 

2024 01/31 17:10
你好,可以的, 沒問題

84784989 

2024 01/31 17:11
好的,謝謝老師

84784989 

2024 01/31 17:15
對了,那這樣做的話在繳納社保時(shí)就直接是做:借:其他應(yīng)付款(這部分是公司承擔(dān)的),貸:銀行存款,那我是不是還得做一個(gè)個(gè)人的部分

84784989 

2024 01/31 17:17
還是都是借:其他應(yīng)付款

易 老師 

2024 01/31 17:17
是的沒錯(cuò), 是這樣的
