問題已解決
請問一下,2011年時,會計(jì)開票開錯了,6個點(diǎn)開成了17個點(diǎn),導(dǎo)致于多交了稅,但是沒有退,留底后期扣除,但是之后轉(zhuǎn)為簡易計(jì)稅,不能抵扣上期稅額,就是一直留存,一直在報表上顯示上期留底稅額,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅,請我這筆留底稅額我還能抵扣嗎,這么久了還能用嗎,這種開錯票會產(chǎn)生留底稅額嗎



同學(xué),簡易計(jì)稅留底稅額不能抵扣
2024 02/01 12:52

84785044 

2024 02/01 12:54
不是的,這個是以前一般納稅人一般計(jì)稅是產(chǎn)生的,產(chǎn)生了之后因?yàn)檗D(zhuǎn)為簡易計(jì)稅不能抵扣,一直在報表上留存,現(xiàn)在又轉(zhuǎn)為一般計(jì)稅了

venus老師 

2024 02/01 12:59
也就是你們轉(zhuǎn)為簡易計(jì)稅是錯誤的,實(shí)際是一般計(jì)稅是嗎

84785044 

2024 02/01 13:01
天啊,我們2011年之前是一般納稅人一般計(jì)稅,2011-2023年11月是簡易計(jì)稅,2023年12月之后是一般納稅人一般計(jì)稅,這個開錯稅率的票的是發(fā)生在2010年的,現(xiàn)在清楚嗎

venus老師 

2024 02/01 13:03
那個時候是一般計(jì)稅是可以抵扣的

84785044 

2024 02/01 13:04
意思是我這個留了十來年得上期留底稅額是可以抵扣的嗎

venus老師 

2024 02/01 13:09
同學(xué),這個不影響你的留抵扣扣和退稅

84785044 

2024 02/01 13:25
我想問一下這么久的留底稅額現(xiàn)在才來抵扣有風(fēng)險嗎,這情況常見嗎,還有請問一下開錯稅率發(fā)票的這種情況最后會產(chǎn)生留底稅額這種情況發(fā)生嗎,這筆太久了經(jīng)歷了2個會計(jì),我不太知道當(dāng)時情況,只知道說是開錯稅率產(chǎn)生的

venus老師 

2024 02/01 13:37
這種肯定不常見,所以如果稅局問起來,你們要寫情況 說明的

84785044 

2024 02/01 13:40
太久遠(yuǎn)了我也不知道什么情況了,我只知道稅率開錯了產(chǎn)生的,我想知道開錯稅率發(fā)票,比如經(jīng)濟(jì)代理服務(wù)稅率是6%,他開成了17%,這種情況會產(chǎn)生留底稅額嗎

venus老師 

2024 02/01 13:46
?這個會產(chǎn)生呀,開錯了,要紅沖發(fā)票

84785044 

2024 02/01 15:05
紅沖發(fā)票之后應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)的,怎么轉(zhuǎn)成留底稅額啊

venus老師 

2024 02/01 15:26
同學(xué),你發(fā)票開錯,正常是要調(diào)整成正確的票據(jù),并不一定去形成留底稅額

84785044 

2024 02/01 15:39
一種退稅一種留底稅額不是嗎,我想知道這個開錯發(fā)票之后紅沖怎么轉(zhuǎn)到留底稅額里的

venus老師 

2024 02/01 16:16
同學(xué)形成差額,可抵扣的增值稅就多了

84785044 

2024 02/01 17:37
我想知道怎么中間怎么轉(zhuǎn)到留底稅額里的,應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),是申報系統(tǒng)自動把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)到留底稅額欄目里嗎

venus老師 

2024 02/01 17:49
應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),是要你退稅,不是留抵

84785044 

2024 02/01 17:54
那怎么會產(chǎn)生留底稅額呢,你們不是說開錯稅率的發(fā)票,像我這種情形把6%的稅率開成17%的稅率,會形成留底稅額啊,怎么又不會了,到底我這種情形會不會形成留底稅額啊,我想要驗(yàn)證這個

venus老師 

2024 02/02 08:17
同學(xué),你應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),說明你多交了,這個只能退稅,不產(chǎn)生留抵
