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老師 我們是一般納稅人 平時發(fā)生業(yè)務(wù)時 借 應(yīng)收賬款113 貸 主營業(yè)務(wù)收入100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額13 收到發(fā)票時 借 成本 50 借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額6.5 貸 銀行 56.5 月末結(jié)轉(zhuǎn)時 待認(rèn)證轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額6.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證稅額 6.5 借 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 6.5 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6.5 繳納時 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 6.5 貸 銀行 6.5 然后同事教我說進(jìn)項和銷項都不管 方便核對 年底的時候再來結(jié)轉(zhuǎn) 請問進(jìn)銷項怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

84785010| 提問時間:2024 02/01 14:40
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進(jìn)項 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024 02/01 14:41
84785010
2024 02/01 16:12
待認(rèn)證進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅嗎
樸老師
2024 02/01 16:16
同學(xué)你好 勾選之后才計入的
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