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問題已解決

老師:請問一下進(jìn)項稅額分?jǐn)偙肀驹落N售額是按發(fā)票金額填寫還是按實際金額填寫呢,我們本月開票金額里包含了提前確認(rèn)的未開票收入部分,這部分我們前期已報稅,這個月要沖掉

84784968| 提問時間:2024 02/02 13:57
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謝謝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,按照本月申報的增值稅銷項稅額填寫
2024 02/02 13:59
84784968
2024 02/02 14:00
那就是本月開票金額減掉之前確認(rèn)的未開票收入金額填寫嗎?
謝謝老師
2024 02/02 14:02
對的,之前申報了未開票收入了,本期就不納進(jìn)來了
84784968
2024 02/02 14:20
老師,我們即征即退,有沒有可能硬件部分不交增值稅,因為進(jìn)項足夠抵扣,軟件部分交稅這種情況呢 這會不會異常
謝謝老師
2024 02/02 16:05
您好,老師還沒遇到過這樣抵扣的情況
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