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問題已解決
當(dāng)月增值稅申報(bào)表計(jì)稅銷售額沖減上年度紅沖發(fā)票,賬怎么做?



您好,是直接沖銷收入是嗎
2024 02/02 22:45

84785033 

2024 02/02 22:55
紅沖上年度發(fā)票是沖銷當(dāng)月銷售額

小鎖老師 

2024 02/02 22:56
嗯對,那就是直接做以前年度損益調(diào)整的借方就行

84785033 

2024 02/02 22:58
這樣跟增值稅申報(bào)計(jì)稅銷售額不符,計(jì)稅銷售額是直接減去紅沖發(fā)票

小鎖老師 

2024 02/02 23:10
對啊,這個(gè)肯定不相符,因?yàn)槟憧缒炅?,不是直接月份做的這個(gè)
