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問題已解決

請問老師23年12月份計提老板的工資計提是正確的,1月份多發(fā)了老板1000快錢,1月份可以做成這樣嗎?借:應付職工薪酬9000 貸:其他應收款一老板1000貸:銀行存款10000 ,下次老板來報銷時沖減這個其他應收款 借:XX費用 2000 貸其他應收款一老板1000 銀行存款1000

84785031| 提問時間:2024 02/03 05:17
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末燕老師-@#01
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,可以這么做,也可以不通過應付職工薪酬的,直接做到其他應付款,然后拿發(fā)票報銷就可以
2024 02/03 05:43
84785031
2024 02/03 20:26
先不報銷,掛著可以嗎?離年底還很久
末燕老師-@#01
2024 02/03 20:34
可以掛帳的,但是不能超過一年,要不會讓他繳納個稅的
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