問題已解決
老師,一月份增值稅進(jìn)項少,增值稅多了,能通過未開票收入負(fù)數(shù)來沖一部分銷售額嗎



你好,可以的, 沒問題 ,很多企業(yè)也是這樣做的
2024 02/03 18:48

84785012 

2024 02/03 18:49
老師,這樣會有稅負(fù)預(yù)警嗎,像二月份了這個未開票收入怎么做呢

易 老師 

2024 02/03 18:52
同學(xué)您好,你好一般納稅人可以在無票收入欄里直接填,以后開票填負(fù)數(shù)申報即可。

84785012 

2024 02/03 18:53
老師,我們之前沒有申報過無票收入的,現(xiàn)在用無票收入沖可以嗎?

易 老師 

2024 02/03 18:59
同學(xué)您好,以前有申報過才可以沖的

84785012 

2024 02/03 19:00
老師,那以前沒有申報過就沒法沖了嗎?那像我們這種情況怎么解決比較好呢

易 老師 

2024 02/03 19:03
如果以前沒有申報過,理論上是不可以沖紅的。不過具體能否沖紅還需要以稅務(wù)局的規(guī)定為準(zhǔn),建議咨詢稅務(wù)局的工作人員,以獲得最準(zhǔn)確的信息。

84785012 

2024 02/03 19:04
哦,好滴,謝謝老師,如果不能沖的話,我們這種情況還有比較好的解決辦法嗎?

易 老師 

2024 02/03 19:05
同學(xué)您好,關(guān)于進(jìn)項票不夠的問題,共有5種措施,如下:
1、查看還有沒有購貨發(fā)票沒有收到的,如有應(yīng)及時向供貨單位索要,并及時入帳做為進(jìn)項稅抵扣。
2、如客戶不急于索要發(fā)票,可分把發(fā)票分幾個月開具,不必貨物銷售出去,就立即開發(fā)票(不過一般客戶會要求開發(fā)票后才付款,為了及時收取貨款,銷售發(fā)生后理應(yīng)及時開具發(fā)票給客戶,不過這個就要看你公司的具體情況了)。
3、關(guān)于進(jìn)項稅額不夠抵扣,上面也說了這個其實并不是財務(wù)單方面做帳的問題,首先要求采購部門采購貨物后應(yīng)及時提交相關(guān)的增值稅發(fā)票給財務(wù)入帳;其次銷售環(huán)節(jié)上,銷售部門應(yīng)與客戶勾通好貨款的支付時間、方式和發(fā)票開具時間、方式;最后財務(wù)在日常做帳過程中應(yīng)根據(jù)公司的實際情況適當(dāng)控制每月稅款的金額。
4、總之,開了發(fā)票就要交稅。..。..即便不開發(fā)票,也還是要繳納除增值稅外的其他一些稅費。有上百萬銷售的公司,不想繳稅根本就是不現(xiàn)實的。
如果沒有足夠的進(jìn)項稅專票,只能認(rèn)繳交增值稅吧。
