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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是按已開票數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)還是按貨物發(fā)出去的出庫數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)



你好,已開發(fā)票的數(shù)量
就是你確認(rèn)收入的
2024 02/04 07:39

84785046 

2024 02/04 08:05
賬上應(yīng)收應(yīng)付有數(shù),實(shí)際已經(jīng)付完了,不知道什么原因有差額,怎么和實(shí)際調(diào)一樣?

郭老師 

2024 02/04 08:07
其他的余額對(duì)嗎
有沒有個(gè)人收款個(gè)人付款的

84785046 

2024 02/04 08:09
沒有,我剛來這里,問老板了和之前的財(cái)務(wù)總監(jiān)都說沒有

84785046 

2024 02/04 08:10
可以用庫存現(xiàn)金沖了嗎?他這兒庫存現(xiàn)金掛帳也很多,實(shí)際上沒有

郭老師 

2024 02/04 08:14
你有收據(jù)嗎
而且金額不要太大

84785046 

2024 02/04 08:17
沒有收據(jù),根本查不出到底之前是怎么記賬的導(dǎo)致有差額

郭老師 

2024 02/04 08:19
那就通過營業(yè)外收支調(diào)整

84785046 

2024 02/04 08:23
這樣是做壞賬處理嗎?需不需要有什么證明

郭老師 

2024 02/04 08:28
是的
做賬務(wù)處理不需要
不能抵扣所得稅

郭老師 

2024 02/04 08:29
你這個(gè)沒法出證明的

84785046 

2024 02/04 08:30
好的,謝謝老師

郭老師 

2024 02/04 08:36
不用客氣,周末愉快
