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問題已解決

老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是按已開票數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)還是按貨物發(fā)出去的出庫數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)

84785046| 提問時(shí)間:2024 02/04 07:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,已開發(fā)票的數(shù)量 就是你確認(rèn)收入的
2024 02/04 07:39
84785046
2024 02/04 08:05
賬上應(yīng)收應(yīng)付有數(shù),實(shí)際已經(jīng)付完了,不知道什么原因有差額,怎么和實(shí)際調(diào)一樣?
郭老師
2024 02/04 08:07
其他的余額對(duì)嗎 有沒有個(gè)人收款個(gè)人付款的
84785046
2024 02/04 08:09
沒有,我剛來這里,問老板了和之前的財(cái)務(wù)總監(jiān)都說沒有
84785046
2024 02/04 08:10
可以用庫存現(xiàn)金沖了嗎?他這兒庫存現(xiàn)金掛帳也很多,實(shí)際上沒有
郭老師
2024 02/04 08:14
你有收據(jù)嗎 而且金額不要太大
84785046
2024 02/04 08:17
沒有收據(jù),根本查不出到底之前是怎么記賬的導(dǎo)致有差額
郭老師
2024 02/04 08:19
那就通過營業(yè)外收支調(diào)整
84785046
2024 02/04 08:23
這樣是做壞賬處理嗎?需不需要有什么證明
郭老師
2024 02/04 08:28
是的 做賬務(wù)處理不需要 不能抵扣所得稅
郭老師
2024 02/04 08:29
你這個(gè)沒法出證明的
84785046
2024 02/04 08:30
好的,謝謝老師
郭老師
2024 02/04 08:36
不用客氣,周末愉快
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