問題已解決
老師,我們公司前兩個季度利潤總額18萬,預(yù)繳了9000元的企業(yè)所得稅,后兩個季度虧損,導(dǎo)致全年虧損,全年下來的利潤總額是-34.5萬,老師我想問下,這個所得稅匯算清繳的時候,我調(diào)增多少不用退稅



您好,你們是小微企業(yè)吧?
2024 02/04 17:11

84785043 

2024 02/04 17:12
是的老師,我們是小微

東老師 

2024 02/04 17:13
345000+180000=525000,需要納稅調(diào)整這么多才不需要退稅

84785043 

2024 02/04 17:13
我今年第一次做匯算清繳,不知道這個要怎么算,是虧損的34.5%2b18=52.5萬調(diào)增,還是就調(diào)增18萬就可以不用退稅,是哪個金額

東老師 

2024 02/04 17:14
是虧損的34.5+18=52.5萬調(diào)增呢

84785043 

2024 02/04 17:14
好的,老師,我們小公司,退9000,是不是有風(fēng)險,但是真實的虧損

東老師 

2024 02/04 17:15
不會的,一般直接申請退稅就成
