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漏記20年和21年收入,24年用以前年度調(diào)整損益科目,增值稅和企業(yè)所得稅還要調(diào)整以前年度的嗎。去稅務(wù)局更正,

84785043| 提問時(shí)間:2024 02/04 20:42
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)于增值稅,需要按照調(diào)整后的收入計(jì)算相應(yīng)的增值稅銷項(xiàng)稅額,并結(jié)轉(zhuǎn)至“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。如果之前已經(jīng)繳納了增值稅,則需要根據(jù)調(diào)整后的結(jié)果,補(bǔ)繳或退還相應(yīng)的稅款。 對(duì)于企業(yè)所得稅,需要按照調(diào)整后的利潤總額計(jì)算應(yīng)納稅所得額,并結(jié)轉(zhuǎn)至“所得稅費(fèi)用”科目。如果之前已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,則需要根據(jù)調(diào)整后的結(jié)果,補(bǔ)繳或退還相應(yīng)的稅款。
2024 02/04 20:44
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